2016年收支决算总表
索取号:1107000-2017-0002发布时间:2017-10-25浏览次数:187
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
一、财政拨款收入 | 1 | 668,090,000.00 | 821,568,450.00 | 872,687,208.31 | 一、一般公共服务支出 | 37 | | | | 一、基本支出 | 60 | 761,790,556.00 | 824,214,106.00 | 864,004,642.24 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | | 二、外交支出 | 38 | | | | 人员经费 | 61 | 486,944,520.00 | 549,368,070.00 | 575,420,394.14 |
二、上级补助收入 | 3 | | | | 三、国防支出 | 39 | | | | 日常公用经费 | 62 | 274,846,036.00 | 274,846,036.00 | 288,584,248.10 |
三、事业收入 | 4 | 229,910,000.00 | 195,000,000.00 | 430,784,015.78 | 四、公共安全支出 | 40 | | | | 二、项目支出 | 63 | 141,209,444.00 | 232,264,344.00 | 608,657,172.07 |
四、经营收入 | 5 | | | | 五、教育支出 | 41 | 838,897,628.00 | 924,446,398.00 | 1,280,322,122.12 | 基本建设类项目 | 64 | | | 37,268,018.59 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 42 | | | | 行政事业类项目 | 65 | 141,209,444.00 | 232,264,344.00 | 571,389,153.48 |
六、其他收入 | 7 | 5,000,000.00 | 39,910,000.00 | 133,685,586.77 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | | | | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3,917,200.00 | 64,305,780.00 | 99,208,607.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 36,812,496.00 | 41,420,946.00 | 33,750,130.10 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | | | | | 69 | | | |
| 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | | | | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | | | | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 1,472,661,814.31 |
| 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | | | | 工资福利支出 | 72 | — | — | 608,421,036.51 |
| 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | | | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 530,269,833.89 |
| 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | | | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 157,799,589.77 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | | | | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | | | 债务利息支出 | 76 | — | — | |
| 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | | | 基本建设支出 | 77 | — | — | 37,268,018.59 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 23,372,676.00 | 26,305,326.00 | 22,112,936.50 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 138,903,335.55 |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | | | 其他支出 | 79 | — | — | |
| 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | | | 37,268,018.59 | | 80 | | | |
| 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | | | | | 81 | | | |
| 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | | | | | 82 | | | |
本年收入合计 | 24 | 903,000,000.00 | 1,056,478,450.00 | 1,437,156,810.86 | 本年支出合计 | 83 | 903,000,000.00 | 1,056,478,450.00 | 1,472,661,814.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | | 结余分配 | 84 | — | — | 72,703,300.49 |
年初结转和结余 | 26 | 454,456,654.47 | 455,184,654.47 | 455,184,654.47 | 交纳所得税 | 85 | — | — | |
基本支出结转 | 27 | — | — | | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | |
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 455,184,654.47 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 72,703,300.49 |
经营结余 | 29 | — | — | | 其他 | 88 | — | — | |
| 30 | | | | 年末结转和结余 | 89 | 454,456,654.47 | 455,184,654.47 | 346,976,350.53 |
| 31 | | | | 基本支出结转 | 90 | — | — | |
| 32 | | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 346,976,350.53 |
| 33 | | | | 经营结余 | 92 | — | — | |
| 34 | | | | | 93 | | | |
| 35 | | | | | 94 | | | |
总计 | 36 | 1,357,456,654.47 | 1,511,663,104.47 | 1,892,341,465.33 | 总计 | 95 | 1,357,456,654.47 | 1,511,663,104.47 | 1,892,341,465.33 |